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中级审计理论与实务
题目列表
[单选题] 审计人员证证实被审计单位在接近12月31日[签发的支票未予入账,最有效的审计程序是()。
[多选题] 以下审计程序中,可以用于审查长期借款入账完整性的有()。
[单选题] 用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。
[多选题] 在存货监盘时,主要应核实的有()。
[多选题] 审计人员对被审计单位的存货实施监盘时,做法正确的是()
[简答题] 在出具审计报告时,应如何考虑舞弊事件对审计意见的影响?
[单选题] 下列各项中,
不属于
审计组织审计质量控制措施的是()。
[单选题] 审计人员判断审计事项是非、优劣的准绳是()。
[单选题] 审查某企业财务收支情况时,发现一笔大额应收账款,为了证实该账款的真实性,以下方法中审计人员应采取的是()
[单选题] 销售与收款业务循环中,用来表示由于销售退回或经批准折让而引起的应收账款减少的凭证是()。
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