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内部审计实务
题目列表
[单选题] A公司的外部审计师在执行审计时发现,控制不力造成了A公司财务舞弊的发生,针对这一情况,内部审计师未能有效发挥的职能是?()
[单选题] 在实施有关现金管理流程的审计发现的跟踪活动时不需要考虑的一项是?()
[单选题] 工作底稿应由内部审计师编制并由内部审计活动的管理者来复核。这个规定是由以下哪项规定建立的?()
[单选题] 一项经营审计正在实施,目的是评价电话销售代表今年相对于去年的业绩。该组织销售两种相似产品,其中一种产品要比另一种价格高20%。过去两年产品价格没有发生变化,两种产品的毛利百分比相同。销售代表的收入构成是底薪加上佣金。以下()项证据可以最好地表明组织的销售代表今年的业绩要好于去年。
[单选题] 分公司经理把内部审计部门看成是高级管理层的“看门狗”。对于内部审计部门,要改变这种观点使人更合作,下列哪种是最好的方法()。
[单选题] 为审计上年已付款的发票,内部审计师选择了占发票额60%的最忙的两个月。从一个随机起点开始,每十张发票抽取一张,得到了包括116张发票的一个样本。这个样本可能无效因为它不是:()
[单选题] 审计师从永续库存中随机抽取了100个产成品项目,进行实物清点,并计算每个项目的审计价值。然后内部审计师将审计值和账面值比较,利用差异估计方法估计产成品库存的正确总额。100个项目样本的结果如下:被审计总额605000美元账面值总额630000美元存在差错的项目数量17产成品库存账面值总额为6988000美元。在差异估计的基础上,审计师对总额的估计值是()。
[单选题] 为了测试是否所有发出的存货都伴有开出的发票,审计师应比较由计算机生成的()。
[单选题] 一名内部审计经理正在复核由职员编写的工作底稿。下列哪项复核说法是正确的?()
[单选题] 下列()项不是犯罪活动。
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