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内部审计基础
题目列表
[单选题] 为了掩饰盗窃资产,最可能使用的虚假分录是:()
[单选题] 控制自我评估是发动组织内部员工评价控制的适当性,并确定进一步完善机会的过程。让员工参与控制自我评估的原因是:() I.促使员工更有动力来很好地完成工作 II.员工对自身的工作持有客观的态度 III.员工能对内部控制进行独立评价 IV.管理人员希望从员工处得到信息反馈
[单选题] 某位国际注册内部审计师被发现有违法出售被审计单位信息的行为,那么该名内审师很有可能:()
[单选题] 当某家办公用品公司不能完全满足某项订货要求时,就在客户订单上将缺货项目标记为“欠发的订货”,并将这些项目输入一个欠发订货文件,管理层能够查阅并打印出该文件,保证快速地发送这些缺货商品的最好方法是()
[单选题] 将现金收讫部门与相关记录部门分开的最有力理由是:()
[单选题] 如果年度审计计划不允许展开对公司有影响的重要法规进行足够的合规性测试,内部审计部门应:()
[单选题] 内部审计部门在开展以下哪项工作时,适合应用在医疗福利方面拥有专业知识和技术的咨询专家?() Ⅰ、审计公司对包括医疗福利在内的退休福利负债的估算; Ⅱ、将公司医疗福利计划的成本与行业其他计划的成本进行比较; Ⅲ、对人员进行培训,以便在公司的主要部门开展对医疗福利成本的审计。
[单选题] 在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助?()
[单选题] 某内部审计师在对公司的应收账款进行审计时发现,公司近三年来的应收账款占总资产的比例逐渐增大,而应收账款的周转率呈现下降的趋势,那么造成这种变化的原因不可能是:()
[单选题] 以下情况最可能违反《职业道德规范》和《标准》的是:()
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