搜索
首页
>>
财经类
>>
国际内部审计师
>>
内部审计基础
题目列表
[单选题] 关于内部审计师的行为,下列说法中
不正确
的是:()
[单选题] 内部审计师李某被任命对一家零售企业的产品质量合规性进行审计,但是该审计师的妻子是零售企业的销售部经理。在此种情况下,内部审计师应该:()
[单选题] 如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是:()
[单选题] 内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪种组织结构具有大量重复职能?()
[单选题] 在业务计划阶段,制定高层次的流程图的作用是:()
[单选题] 某公司的外部审计师已列出一张风险和问题的清单,并已经向高层管理人员建议,内部审计部门应重视这些风险和问题。高层管理人员已将该清单转交首席审计执行官,那么首席审计执行官应该:()
[单选题] 根据《标准》的规定,能实现内部审计部门独立性的途径是:()
[单选题] 以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是: Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ,为运行新的计算机应用系统编写程序草图,确定建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,复核新的计算机应用程序。()
[单选题] 员工经常对公司程序的变动产生抵触心理,
不属于
产生这种状况的原因是:()
[单选题] 能够仔细区分审计中影响独立性的范围限制和其他限制对CIA来说很重要。根据《标准》的规定,以下哪项
不属于
影响独立性的范围限制?()
1
2
3
4
5
Copyright © 2021
题库网
浙ICP备2024091676号