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内部审计知识要素
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[单选题] 公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门存在不当会计做法。此后,公司总裁指示首席审计执行官;停止针对该领域的任何一步调查,不要将此问题向外部审计师通报,以保持内部审计职业的保密性,针对此情况,首席审计执行官可以采取的最恰当行动是:()
[单选题] 下列哪种信息技术职能最有可能是由系统部门的运行域来承担?()
[单选题] ()会使拥有有限资源的制造商利润最大化。
[单选题] 组织应当建立并施行一套适用的企业社会责任政策,原因是:()
[单选题] 其他条件相同的情况下,一个项目的内部回报率变低,是因为()。
[单选题] 以下哪一项是遵循全面质量管理原则的组织的特点?()
[单选题] 一个公司有计算机库存控制系统。组织的内部审计师希望能够确保在终端接收到的库存数据能正确地输入系统。下面()种应用控制能最好地实现这种保证。
[单选题] 在公司中董事会、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用,高级管理层的首要职责是?()
[单选题] 在PERT分析中,需要考虑时间和成本的折中时,第一个应该速成的活动是:()
[单选题] 最近几年,许多组织试图减少管理成本,更快地对客户和竞争需求做出反应。实现这一目标的方法之一是削减中层管理者的层级。这种削减将影响以下哪种组织要素?()
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